Dvostavno knjigovodstvo - FAQ

Izpis se nahaja v meniju Izpisi in pregledi – Specifikacija plačil/računov.
Banka Slovenije je za določen krog rezidentov Republike Slovenije predpisala četrtletno zbiranje podatkov...
Konec leta je potrebno vse devizne odprte terjatve in obveznosti prevrednotiti po tečaju na dan 31.12.
V programu Dvostavno knjigovodstvo odprte devizne postavke lahko zapiramo v Posrednem ali Neposrednem knjiženju in naknadno v obdelavi Zapiranje postavk, ki jo najdemo med Pripomočki.
V obdelavi plačevanje je bila v verziji 6.18. dodana možnost pregleda kartice stranke in kartice konta direktno na samem oknu Plačevanje – postavke.
V verziji 6.18 je bila v modulu Dvostavno knjigovodstvo dodana dodatna možnost številčenja temeljnice po dokumentu.
V raziskovanje so vključene gospodarske družbe in zadruge, ki imajo najmanj  20 zaposlenih ter del gospodarskih družb in zadrug, ki imajo do 19 zaposlenih, ki jih določi Statistični urad RS.
Podatke lahko izvozimo s pomočjo gumba za izvoz podatkov ali s pomočjo čarovnika...
Z verzijo 6.17. je na pregledu knjiženja omogočeno pregledovanje podatkov od… do… leta v preglednici in v vrtilni tabeli...
V programu Dvostavno knjigovodstvo lahko pripravite bilance tudi v tujem jeziku...
V programu Dvostavno knjigovodstvo je mogoče zapiranje odprtih postavk na več načinov: pri kontiranju uvoženega izpiska...
V verziji 6.16.010 je bila dodana nova obdelava Izpis poslovnih listin ob zaključku leta. Obdelava se nahaja v Dvostavnem knjigovodstvu pod Letnimi obdelavami - Izpis poslovnih listin ob zaključku leta...
POMEMBNO: Za pripravo poročila je potrebno imeti najmanj verzijo 6.16.010.
Na podlagi Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih...
Ob koncu leta lahko kotno kartice namesto, da jih natisnete na papir, shranite v elektronski obliki.
Preden začnemo z obdelavo prenos v novo leto, moramo izvesti določene aktivnosti, poleg tega morate imeti nameščeno najmanj verzijo 6.16.005.

Preden začnemo z obdelavo prenos v novo leto, moramo izvesti določene aktivnosti, poleg tega morate imeti nameščeno najmanj verzijo 6.16.005.



Program je tako zastavljen tako, da ima uporabniku delo čim bolj avtomatizira...
V programu Dvostavno knjigovodstvo – Bilance – Bruto bilanca oziroma v Dvostavno knjigovodstvo...
Z verzijo 6.16.005 je v Dvostavnem knjigovodstvu pod Dnevnimi obdelavami v Posrednem in Neposrednem knjiženju pri vnosu novega zapisa dodano polje Začetna pozicija...
Na spodnjih povezavah vam pošiljamo nasvete za delo z moduli...
Konec leta je potrebno vse devizne odprte terjatve in obveznosti prevrednotiti po tečaju na dan 31.12. tekočega leta...
Z verzijo programa iCentra 6.15 je omogočen izpis izkazov v obliki, ki jo predpisuje Ajpes. Tako je omogočena možnost izpisa v Ajpesovi obliki tudi za medletne bilance...
Zaradi lažjega pregleda podatkov v izkazih je v Dvostavnem knjigovodstvu dodan nov pregled (Verzija 6.15)...
V verziji 6.15 je bil dodan nov izpis s katerim bomo lažje pregledovali podatke, ki so bili vključeni v posamezne obrazce pri poročanju za Statistiko finančnih računov...
Z verzijo 6.14.004 smo pri uvozu izpiska pripravili pripomoček s katerim je omogočena priprava plačil po viru informacije...
Ko pripravljamo ali urejamo kontni načrt v programu Dvostavno knjigovodstvo, moramo biti pozorni na nekatere nastavitve, pomagamo pa si lahko z določenimi pripomočki...
Uvoz izpiskov z UJPnet-a, ne glede na to, ali za plačevanje uporabljate SAOP Plačilni promet ali ne...
Pripomoček Delitev po ključu je namenjen spremljanju stroškov in prihodkov. Omogoča nam tudi prenašanje stroškov s pomočjo ključev neposredno po vrstah analitik, za katere se odločimo...
Obdelava je namenjena zapiranju obveznosti, ki so nastale ob plačevanju s plačilnimi karticami...
Program je namenjen pripravi in tiskanju medsebojnih kompenzacij ter knjiženju plačil iz kompenzacij...
Na spodnji povezavah smo objavili navodila za prenos v novo leto za Gospodarstvo...
Preden začnemo z obdelavo prenos v novo leto, moramo izvesti določene aktivnosti...
Preden pričnemo z vnosom računov v glavno knjigo, ki jih je potrebno evidentirati v nove davčne evidence si je potrebno namestiti verzijo 6.13.001 ali novejšo...
Obdelava opominjanje omogoča voditi urejeno opominjanje z ustreznimi evidencami...
Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine se na predpisanem obrazcu lahko vloži v elektronski obliki z uvozom podatkov iz datoteke...
Z verzijo 6.12. ali novejšo lahko pripravimo storno celotne temeljnice z izvozom podatkov v datoteko promet.w-1...
Pred vami so navodila za enostavno preoblikovanje QR izpisov, kot so pisava, velikost pisave, popravljanje ali dodajanje besedila, poravnava polj in podobno...
Obdelava se nahaja v meniju Dnevne obdelave / Plačevanje. Namenjen je avtomatskemu knjiženju plačil v DK...
V SAOP Dvostavno knjigovodstvo lahko v posredno knjiženje uvozimo podatke iz raznih datotek. Najpogostejši in najboljši način pa je uvoz iz Excelove datoteke. ...
Nova obdelava omogoča razdelitev stroškov in prihodkov na podlagi pripravljenega ključa...
S to obdelavo lahko pregledujemo vknjižbe preko ekrana ali pa jih izpisujemo na papir...
Zaradi avtomatskega zapiranja razredov, ki nam ga ponuja program dvostavno knjigovodstvo, je potrebno na kontih razreda 4 in 7...
Razrede zapiramo konec leta, pred prenosom podatkov v novo leto...
Izkazi za podatke iz bilance stanja in poslovnega izida za gospodarske družbe, s.p, proračunske uporabnike in društva...
Obdelavo se lahko naredi samo enkarat letno, zato je nujno potrebno arhivirati...
Za hitrejše delo z več uporabniki...
Več o prešifriranju kontov si lahko preberete v  priloženih navodilih.
Navodila, v katerih je obrazložena razlika med obdelavama Prešifriranje kontov in Zamenjava kontov, so objavljena na spodnji povezavi.

 Na spodnji povezavi si lahko preberete glede avtomatskega knjiženja izpiskov:



Navodila za vnos tujega naziva konta v programu Dvostavno knjigovodstvo smo objavili na spodnji povezavi...
Program je namenjen ročnemu zapiranju postavk. V primeru, ko smo pri knjiženju plačil knjižili...
  Zapiranje iz avansov je pripomoček, ki nam omogoča zapiranje odprtih terjatev oz. obveznosti z avansi...
Obdelava E-kompenzacije omogoča pripravo obveznosti za prijavo v večstransko kompenzacijo v sistem www.eKompenzacije.com...
Obdelava opominjanje omogoča voditi urejeno opominjanje z ustreznimi evidencami. Urejeno opominjanje pomeni, da se za vsako terjatev ve ali je bila opominjana...

Obdelava izvršbe omogoča: avtomatsko izstavljanje predlogov za izvršbo iz zapadlih neplačanih terjatev in pripravo XML datoteke za uvoz na portal Sodišča...



Pred prenosom v novo obračunsko leto naredimo arhiv podatkov, v pripomočkih zaženemo obdelavi Usklajevanje zaprtih zneskov...
Zakaj mi ne pusti knjižiti v 13, 14,... obdobje?...
Od verzije 6.7.p006 naprej je omogočen vnos tečajnih list tudi iz spletnega naslova, ki ga sami določimo...
Obdelava omogoča pripravo računov v Modul Fakturiranje na podlagi poknjiženih predplačil. Računi se pripravijo za izbrani artikel iz vnosnih podatkov...
  Program Izkazi je namenjen, vsebinskemu oblikovanju in izpisovanju računovodskih izkazov...
Program je namenjen pripravi in tiskanju medsebojnih kompenzacij...
Pri knjiženju plačil imamo tudi možnost zapiranja več računov z enim plačilom...
V Dvostavnem knjigovodstvu je omogočena dodatna izbira vrste bilance: Bilanca na dan...
Kako preverimo če so se nam evidenčne vknjižbe res tvorile preden poknjižimo...
V nekaterih primerih se na izpisih pojavijo zapisi, ki imajo znesek 0...
Po prenosu v novo obračunsko leto je v nekaterih primerih ostala pri zapisih...
V glavnem meniju izberemo Uporabnik in računalnik-Nastavitve-Nastavitve programa...
V primeru, da stranka nima podatkov za predhodno leto v tem programu...
  Za izvoz strank, gremo najprej na stranke in kliknemo na gumb za izvoz podatkov...
Naredimo usklajevanje kumulative in zaprtih zneskov. Predhodno pa je potrebno...
5 pravil na katere moramo biti pozorni pri evidenčnem knjiženju...
Na Izpisu Odprtih dokumentov - dodatno razvrščanje po zamudi...

Zakaj nam ne pusti vnesti evidenčni konto ali/in evidenčni protikonto na redni konto, nam obarva polje rdeče, ter nam javi da je neustrezen konto...


Račune je potrebno knjižiti preko posrednega knjiženja, pri plačilih...
Te podatke dobimo na Izpisih in pregledih - Odprte postavke....
Najprej je potrebno ugotoviti katera temeljnica je neusklajena - to ugotovimo...