Izpis se nahaja v meniju Izpisi in pregledi – Specifikacija plačil/računov.
|
Banka Slovenije je za določen krog rezidentov Republike Slovenije predpisala četrtletno zbiranje podatkov...
|
Konec leta je potrebno vse devizne odprte terjatve in obveznosti prevrednotiti po tečaju na dan 31.12.
|
V programu Dvostavno knjigovodstvo odprte devizne postavke lahko zapiramo v Posrednem ali Neposrednem knjiženju in naknadno v obdelavi Zapiranje postavk, ki jo najdemo med Pripomočki.
|
V obdelavi plačevanje je bila v verziji 6.18. dodana možnost pregleda kartice stranke in kartice konta direktno na samem oknu Plačevanje – postavke.
|
V verziji 6.18 je bila v modulu Dvostavno knjigovodstvo dodana dodatna možnost številčenja temeljnice po dokumentu.
|
V raziskovanje so vključene gospodarske družbe in zadruge, ki imajo najmanj 20 zaposlenih ter del gospodarskih družb in zadrug, ki imajo do 19 zaposlenih, ki jih določi Statistični urad RS.
|
Podatke lahko izvozimo s pomočjo gumba za izvoz podatkov ali s pomočjo čarovnika...
|
Z verzijo 6.17. je na pregledu knjiženja omogočeno pregledovanje podatkov od… do… leta v preglednici in v vrtilni tabeli...
|
V programu Dvostavno knjigovodstvo lahko pripravite bilance tudi v tujem jeziku...
|
V programu Dvostavno knjigovodstvo je mogoče zapiranje odprtih postavk na več načinov: pri kontiranju uvoženega izpiska...
|
V verziji 6.16.010 je bila dodana nova obdelava Izpis poslovnih listin ob zaključku leta. Obdelava se nahaja v Dvostavnem knjigovodstvu pod Letnimi obdelavami - Izpis poslovnih listin ob zaključku leta...
|
POMEMBNO: Za pripravo poročila je potrebno imeti najmanj verzijo 6.16.010.
|
Na podlagi Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih...
|
Ob koncu leta lahko kotno kartice namesto, da jih natisnete na papir, shranite v elektronski obliki.
|
Preden začnemo z obdelavo prenos v novo leto, moramo izvesti določene aktivnosti, poleg tega morate imeti nameščeno najmanj verzijo 6.16.005.
|
Preden začnemo z obdelavo prenos v novo leto, moramo izvesti določene aktivnosti, poleg tega morate imeti nameščeno najmanj verzijo 6.16.005.
|
Program je tako zastavljen tako, da ima uporabniku delo čim bolj avtomatizira...
|
V programu Dvostavno knjigovodstvo – Bilance – Bruto bilanca oziroma v Dvostavno knjigovodstvo...
|
Z verzijo 6.16.005 je v Dvostavnem knjigovodstvu pod Dnevnimi obdelavami v Posrednem in Neposrednem knjiženju pri vnosu novega zapisa dodano polje Začetna pozicija...
|
Na spodnjih povezavah vam pošiljamo nasvete za delo z moduli...
|
Konec leta je potrebno vse devizne odprte terjatve in obveznosti prevrednotiti po tečaju na dan 31.12. tekočega leta...
|
Z verzijo programa iCentra 6.15 je omogočen izpis izkazov v obliki, ki jo predpisuje Ajpes. Tako je omogočena možnost izpisa v Ajpesovi obliki tudi za medletne bilance...
|
Zaradi lažjega pregleda podatkov v izkazih je v Dvostavnem knjigovodstvu dodan nov pregled (Verzija 6.15)...
|
V verziji 6.15 je bil dodan nov izpis s katerim bomo lažje pregledovali podatke, ki so bili vključeni v posamezne obrazce pri poročanju za Statistiko finančnih računov...
|
Z verzijo 6.14.004 smo pri uvozu izpiska pripravili pripomoček s katerim je omogočena priprava plačil po viru informacije...
|
Ko pripravljamo ali urejamo kontni načrt v programu Dvostavno knjigovodstvo, moramo biti pozorni na nekatere nastavitve, pomagamo pa si lahko z določenimi pripomočki...
|
Uvoz izpiskov z UJPnet-a, ne glede na to, ali za plačevanje uporabljate SAOP Plačilni promet ali ne...
|
Pripomoček Delitev po ključu je namenjen spremljanju stroškov in prihodkov. Omogoča nam tudi prenašanje stroškov s pomočjo ključev neposredno po vrstah analitik, za katere se odločimo...
|
Obdelava je namenjena zapiranju obveznosti, ki so nastale ob plačevanju s plačilnimi karticami...
|
Program je namenjen pripravi in tiskanju medsebojnih kompenzacij ter knjiženju plačil iz kompenzacij...
|
Na spodnji povezavah smo objavili navodila za prenos v novo leto za Gospodarstvo...
|
Preden začnemo z obdelavo prenos v novo leto, moramo izvesti določene aktivnosti...
|
Preden pričnemo z vnosom računov v glavno knjigo, ki jih je potrebno evidentirati v nove davčne evidence si je potrebno namestiti verzijo 6.13.001 ali novejšo...
|
Obdelava opominjanje omogoča voditi urejeno opominjanje z ustreznimi evidencami...
|
Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine se na predpisanem obrazcu lahko vloži v elektronski obliki z uvozom podatkov iz datoteke...
|
Z verzijo 6.12. ali novejšo lahko pripravimo storno celotne temeljnice z izvozom podatkov v datoteko promet.w-1...
|
Pred vami so navodila za enostavno preoblikovanje QR izpisov, kot so pisava, velikost pisave, popravljanje ali dodajanje besedila, poravnava polj in podobno...
|
Obdelava se nahaja v meniju Dnevne obdelave / Plačevanje. Namenjen je avtomatskemu knjiženju plačil v DK...
|
V SAOP Dvostavno knjigovodstvo lahko v posredno knjiženje uvozimo podatke iz raznih datotek. Najpogostejši in najboljši način pa je uvoz iz Excelove datoteke. ...
|
Nova obdelava omogoča razdelitev stroškov in prihodkov na podlagi pripravljenega ključa...
|
S to obdelavo lahko pregledujemo vknjižbe preko ekrana ali pa jih izpisujemo na papir...
|
Zaradi avtomatskega zapiranja razredov, ki nam ga ponuja program dvostavno knjigovodstvo, je potrebno na kontih razreda 4 in 7...
|
Razrede zapiramo konec leta, pred prenosom podatkov v novo leto...
|
Izkazi za podatke iz bilance stanja in poslovnega izida za gospodarske družbe, s.p, proračunske uporabnike in društva...
|
Obdelavo se lahko naredi samo enkarat letno, zato je nujno potrebno arhivirati...
|
Za hitrejše delo z več uporabniki...
|
Več o prešifriranju kontov si lahko preberete v priloženih navodilih.
|
Navodila, v katerih je obrazložena razlika med obdelavama Prešifriranje kontov in Zamenjava kontov, so objavljena na spodnji povezavi.
|
Na spodnji povezavi si lahko preberete glede avtomatskega knjiženja izpiskov:
|
Navodila za vnos tujega naziva konta v programu Dvostavno knjigovodstvo smo objavili na spodnji povezavi...
|
Program je namenjen ročnemu zapiranju postavk. V primeru, ko smo pri knjiženju plačil knjižili...
|
Zapiranje iz avansov je pripomoček, ki nam omogoča zapiranje odprtih terjatev oz. obveznosti z avansi...
|
Obdelava E-kompenzacije omogoča pripravo obveznosti za prijavo v večstransko kompenzacijo v sistem www.eKompenzacije.com...
|
Obdelava opominjanje omogoča voditi urejeno opominjanje z ustreznimi evidencami. Urejeno opominjanje pomeni, da se za vsako terjatev ve ali je bila opominjana...
|
Obdelava izvršbe omogoča: avtomatsko izstavljanje predlogov za izvršbo iz zapadlih neplačanih terjatev in pripravo XML datoteke za uvoz na portal Sodišča...
|
Pred prenosom v novo obračunsko leto naredimo arhiv podatkov, v pripomočkih zaženemo obdelavi Usklajevanje zaprtih zneskov...
|
Zakaj mi ne pusti knjižiti v 13, 14,... obdobje?...
|
Od verzije 6.7.p006 naprej je omogočen vnos tečajnih list tudi iz spletnega naslova, ki ga sami določimo...
|
Obdelava omogoča pripravo računov v Modul Fakturiranje na podlagi poknjiženih predplačil. Računi se pripravijo za izbrani artikel iz vnosnih podatkov...
|
Program Izkazi je namenjen, vsebinskemu oblikovanju in izpisovanju računovodskih izkazov...
|
Program je namenjen pripravi in tiskanju medsebojnih kompenzacij...
|
Pri knjiženju plačil imamo tudi možnost zapiranja več računov z enim plačilom...
|
V Dvostavnem knjigovodstvu je omogočena dodatna izbira vrste bilance: Bilanca na dan...
|
Kako preverimo če so se nam evidenčne vknjižbe res tvorile preden poknjižimo...
|
V nekaterih primerih se na izpisih pojavijo zapisi, ki imajo znesek 0...
|
Po prenosu v novo obračunsko leto je v nekaterih primerih ostala pri zapisih...
|
V glavnem meniju izberemo Uporabnik in računalnik-Nastavitve-Nastavitve programa...
|
V primeru, da stranka nima podatkov za predhodno leto v tem programu...
|
Za izvoz strank, gremo najprej na stranke in kliknemo na gumb za izvoz podatkov...
|
Naredimo usklajevanje kumulative in zaprtih zneskov. Predhodno pa je potrebno...
|
5 pravil na katere moramo biti pozorni pri evidenčnem knjiženju...
|
Na Izpisu Odprtih dokumentov - dodatno razvrščanje po zamudi...
|
Zakaj nam ne pusti vnesti evidenčni konto ali/in evidenčni protikonto na redni konto, nam obarva polje rdeče, ter nam javi da je neustrezen konto...
|
Račune je potrebno knjižiti preko posrednega knjiženja, pri plačilih...
|
Te podatke dobimo na Izpisih in pregledih - Odprte postavke....
|
Najprej je potrebno ugotoviti katera temeljnica je neusklajena - to ugotovimo...
|